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2018年度洛阳市中级人民法院部门决算

  发布时间:2019-09-20 10:29:46


目  录

    第一部分  洛阳市中级人民法院概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  洛阳市中级人民法院概况

    一、部门职责

    审判法律规定应当由洛阳市中级人民法院审判的一审、二审案件;受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的各类案件;审判由洛阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;依法指导、监督全市各基层人民法院的工作等。

    审判法律规定由中级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件;受理不服中级人民法院、下级人民法院已发生法律效力的判决、裁定等;审理由市人民检查

    院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。

    二、机构设置

    洛阳市中级人民法院内设机构30个,包括:办公室、审务督察局、审判保障局、政治部、立案一庭、立案二庭、审判管理局等。

    从决算单位构成看,洛阳市中级人民法院部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

    纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

    1.洛阳市中级人民本级

    2.机关服务中心

    3.河南法官进修学院洛阳分院

    第二部分  2018年度部门决算表

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门: 单位:万元

    收入 支出

    项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数

    栏    次 1 栏    次 2

    一、财政拨款收入 1 12490.21 一、一般公共服务支出 14 3.7

    二、上级补助收入 2 二、外交支出 15

    三、事业收入 3 三、国防支出 16

    四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 11706.80

    五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 164.20

    六、其他收入 6 549.97 六、科学技术支出 19

    7 七、文化体育与传媒支出 20

    8 八、社会保障和就业支出 21 856.16

    九、医疗卫生与计划生育支出 321.74

    本年收入合计 9 13040.18 本年支出合计 22 13321.03

    用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23

    年初结转和结余 11 822.49                 年末结转和结余 24 570.13

    其中:项目支出结转和结余 12 822.49 其中:项目支出结转和结余 25 494.02

    总计 13 13891.16 总计 26 13891.16

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    收入决算表

    公开02表

    部门: 单位:万元

    项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

    功能分类

    科目编码 科目名称

    栏次 1 2 3 4 5 6 7

    合计 13040.18 12490.21 549.97

    201 一般公共服务支出 3.7 3.7

    20136 其他共产党事务支出 3.7 3.7

    2013602   一般行政管理事务 3.7 3.7

    204 公共安全支出 11418.56 11418.56 549.97

    20405 法院 11418.56 11418.56 549.97

    2040501   行政运行 4718.38 4718.38

    2040502   一般行政管理事务 5786.06 5786.06

    2040503   机关服务 6.72 6.72

    2040550   事业运行 110.42 110.42

    2040599   其他法院支出 796.97 247 549.97

    205 教育支出 164.47 164.47

    20508 进修及培训 164.47 164.47

    2050803   培训支出 164.47 164.47

    208 社会保障和就业支出 856.16 856.16

    20805 行政事业单位离退休 856.16 856.16

    2080504   未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93

    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23

    210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74

    21011 行政事业单位医疗 321.74 321.74

    2101101   行政单位医疗 321.74 321.74

    221 住房保障支出 267.55 267.55

    22102 住房改革支出 267.55 267.55

    2210201   住房公积金 267.55 267.55

    229 其他支出 8 8

    22999 其他支出 8 8

    2299901   其他支出 8 80

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    支出决算表

    公开03表

    部门: 单位:万元

    项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

    功能分类

    科目编码 科目名称

    栏次 1 2 3 4 5 6

    合计 13321.03 6783.34 6537.70

    201 一般公共服务支出 3.7 3.7

    20136 其他共产党事务支出 3.7 3.7

    2013602   一般行政管理事务 3.7 3.7

    204 公共安全支出 11706.80 5345 6361.8

    20405 法院 11760.80 5345 6361.8

    2040501   行政运行 4669.57 4669.57

    2040502   一般行政管理事务 5661.69 5661.69

    2040503   机关服务 6.53 6.53

    2040550   事业运行 110.35 110.35

    2040599   其他法院支出 1258.67 558.56 700.11

    205 教育支出 164.20 0.00 164.20

    20508 进修及培训 164.20 0.00 164.20

    2050803   培训支出 164.20 0.00 164.20

    208 社会保障和就业支出 856.16 856.16

    20805 行政事业单位离退休 856.16 856.16

    2080504   未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93

    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23

    210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74

    21011 行政事业单位医疗 321.74 321.74

    2101101   行政单位医疗 321.74 321.74

    221 住房保障支出 260.44 260.44 0.00

    22102 住房改革支出 260.44 260.44 0.00

    2210201   住房公积金 260.44 260.44 0.00

    229 其他支出 8.00 0.00 8.00

    22999 其他支出 8.00 0.00 8.00

    2299901   其他支出 8.00 0.00 8.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门: 单位:万元

    收入 支出

    项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

    栏    次 1 栏    次 2 3 4

    一、一般公共预算财政拨款 1 12490.2 一、一般公共服务支出 15 3.7 3.7

    二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16

    3 三、国防支出 17

    4 四、公共安全支出 18 11148.25 11148.25

    5 五、教育支出 19 164.2 164.2

    6 六、科学技术支出 20

    7 七、文化体育与传媒支出 21

    8 八、社会保障和就业支出 22 856.16 856.16

    九、医疗卫生与计划生育支出 23 321.74 321.74

    十、住房保障支出 260.44 260.44

    十一、其他支出 8 8

    本年收入合计 9 12490.2 本年支出合计 23 12762.48 12762.48

    年初财政拨款结转和结余 10 822.49 年末财政拨款结转和结余 24 550.22 550.22

    一般公共预算财政拨款 11 822.49 25

    政府性基金预算财政拨款 12 26

    13 27

    总计 14 13312.70 总计 28 13312.70 13312.70

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    部门: 单位:万元

    项    目 本年支出

    功能分类

    科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

    栏次 1 2 3

    合计 12490.21 6280.98 6209.23

    201 一般公共服务支出 3.70 0.00 3.70

    20136 其他共产党事务支出 3.70 0.00 3.70

    2013602   一般行政管理事务 3.70 0.00 3.70

    204 公共安全支出 10868.58 4835.53 6033.06

    20405 法院 10868.58 4835.53 6033.06

    2040501   行政运行 4718.38 4718.38 0.00

    2040502   一般行政管理事务 5786.06 0.00 5786.06

    2040503   机关服务 6.72 6.72 0.00

    2040550   事业运行 110.42 110.42 0.00

    2040599   其他法院支出 247.00 0.00 247.00

    205 教育支出 164.47 0.00 164.47

    20508 进修及培训 164.47 0.00 164.47

    2050803   培训支出 164.47 0.00 164.47

    208 社会保障和就业支出 856.16 856.16 0.00

    20805 行政事业单位离退休 856.16 856.16 0.00

    2080504   未归口管理的行政单位离退休 466.93 466.93 0.00

    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.23 389.23 0.00

    210 医疗卫生与计划生育支出 321.74 321.74 0.00

    21011 行政事业单位医疗 321.74 321.74 0.00

    2101101   行政单位医疗 321.74 321.74 0.00

    221 住房保障支出 267.55 267.55 0.00

    22102 住房改革支出 267.55 267.55 0.00

    2210201   住房公积金 8.00 0.00 8.00

    229 其他支出 8.00 0.00 8.00

    22999 其他支出 8 0.00 8

    2299901   其他支出 8 0.00 8

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    部门: 单位:万元

    经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数

    301 工资福利支出 5451.61 302 商品和服务支出 257.49 310 资本性支出

    30101   基本工资 1210.68 30201   办公费 102.73 31001   房屋建筑物购建

    30102   津贴补贴 1979.90 30202   印刷费 31002   办公设备购置

    30103   奖金 866.07 30203   咨询费 31003   专用设备购置

    30106   伙食补助费 30204   手续费 31005   基础设施建设

    30107   绩效工资 409.07 30205   水费 31006   大型修缮

    30108   机关事业单位基本养老保险费 389.23 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新

    30109   职业年金缴费 30207   邮电费 31008   物资储备

    30110   职工基本医疗保险缴费 145.83 30208   取暖费 31009   土地补偿

    30111   公务员医疗补助缴费 175.90 30209   物业管理费 31010   安置补助

    30112   其他社会保障缴费 14.49 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿

    30113   住房公积金 260.44 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿

    30114   医疗费 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置

    30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置

    303 对个人和家庭的补助 515.68 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置

    30301   离休费 115.02 30216   培训费 31022   无形资产购置

    30302   退休费 334.64 30217   公务招待费 31099   其他资本性支出

    30303   退职(役)费 30218   专用材料费 312 对企业补助

    30304   抚恤金 41.70 30224   被装购置费 31201   资本金注入

    30305   生活补助 7.04 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资

    30306   救济费 30226   劳务费 31204   费用补贴

    30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴

    30308   助学金 30228   工会经费 47.63 31299   其他对企业补助

    30309   奖励金 30229   福利费 59.44 313 对社会保障基金补助

    30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 31302   对社会保险基金补助

    30399   对其他个人和家庭的补助支出 17.27 30239   其他交通费用 31303   补充全国社会保障基金

    30240   税金及附加费用 399 其他支出

    30299   其他商品和服务支出 47.69 39906   赠与

    307 债务利息及费用支出 39907   国家赔偿费用支出

    30701   国内债务付息 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    30702   国外债务付息 39999   其他支出

    30703   国内债务发行费用

    30704   国外债务发行费用

    人员经费合计 5967.29 公用经费合计 257.49

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表

    部门: 单位:万元

    预算数 决算数

    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

    小计 公务用车

    购置费 公务用车

    运行费 小计 公务用车

    购置费 公务用车

    运行费

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    123.25 0 114.75 0 114.75 8.5 130.96 8.57 114.75 114.75 7.64

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08表

    部门: 单位:万元

    项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

    功能分类

    科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

    栏次 1 2 3 4 5 6

    合计

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计均为13891.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)723.33万元,增长(下降)5.49%。主要原因是随着案件数量的增多,我院诉讼费等收入增加,且由于案件数量的增多,为保障我院工作的正常运行,所需费用增加。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计13040.18万元,其中:财政拨款收入12490.20万元,占95.78%;其他收入549.97万元,占4.22%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计13321.03万元,其中:基本支出6783.34万元,占50.92%;项目支出6537.70万元,占49.08%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计为13312.70万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)144.87万元,增长(下降)1.10%。主要原因是随着案件数量的增多,我院诉讼费等收入增加,且由于案件数量的增多,为保障我院工作的正常运行,所需费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出12490.21万元,占本年支出合计的93.82%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1469.16万元,下降10.53%。主要原因是退诉讼费及司法救助款减少。

    (二)结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出12762.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.7万元,占0.003%;公共安全支出11148.25万元,占87.35%;教育支出164.20万元,占1.29%;社会保障和就业支出856.16万元,占6.71%;医疗卫生与计划生育支出321.74万元,占2.52%。

    (三)具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12469.12万元,支出决算为12762.48万元,完成年初预算的××.××%。其中:

    1.一般行政管理事务。年初预算为零万元,支出决算为3.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管理事务增多。

    2.行政运行。年初预算为3760.61万元,支出决算为4669.57万元,完成年初预算的1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位日常工作。

    3.一般行政管理事务。年初预算为7045.31万元,支出决算为5661.69万元,完成年初预算的80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约。

    4.机关服务。年初预算为零万元,支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障单位日常工作需要。

    5.事业运行。年初预算为60.10万元,支出决算为110.35万元,完成年初预算的1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

    6.其他法院支出。年初预算为零万元,支出决算为700.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多,事项增加。

    7.培训支出。年初预算为229.97万元,支出决算为164.20万元,完成年初预算的71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央规定,控制非必要培训。

    8.未归口管理的行政单位离退休。年初预算为259.52万元,支出决算为466.93万元,完成年初预算的1.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为450.08万元,支出决算为389.23万元,完成年初预算的86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6224.78万元。其中:人员经费5967.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费257.49万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.25万元,支出决算为130.96万元,完成预算的93.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约要求,减少公务接待费用。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.57万元,占6.11%;公务用车购置及运行费支出决算114.75万元,完成预算的100%,占81.82%;公务接待费支出决算7.64万元,完成预算的30.00%,占5.45%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费年初预算为零万元,支出决算为8.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国(境)费用调整。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次[ 8月12日新增。]。

    2.公务用车购置及运行费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第一处。]初预算为114.75万元,支出决算为114.75万元,完成年初预算的100%。其中:

    公务用车购置支出为零万元,购置车辆零辆。

    公务用车运行支出114.75万元。主要用于公车燃油、维修、过路过桥费、保险费等费用。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

    3.公务接待费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第二处。]初预算为25.50万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央厉行节约要求。其中:

    外宾接待支出零万元。2018年共接待国(境)外来访团组零个、来访外宾零人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无等。

    其他国内公务接待支出7.64万元。主要用于接待上级业务部门检查工作、调研、督导办案及相关省、市同行考察学习。2018年共接待国内来访团组421个、来宾657人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    2018年我院共对30个项目开展了绩效评价工作。

    (二)项目绩效自评结果。

    以上项目立项符合相关管理规定,立项依据充分,绩效目标结构合理,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,项目任务完成质量较好,时效性强,产出、效果完成情况较好,群众满意度较高。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为零万元,支出决算为零万元。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2018年度机关运行经费年[ 8月14日新增“年”。共三处,此处为第三处。]初预算为2900.68万元,支出决算为257.49万元,完成年初预算的8.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求,压缩支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2018年度政府采购支出总额2955.67万元,其中:政府采购货物支出1382.56万元、政府采购服务支出1573.11万元。

    十二、国有资产占用情况说明

    2018年期末,我部门共有车辆86辆,其中:市级领导干部用车8辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车78辆;单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

    附件:2018年度部门决算

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责任编辑:廖笑艳    



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